SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5205

Číslo v CRZ*:

5205

Viazanosť k zmluve:

10-59/2024

Predmet:

krajcirsky material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Adriana Horvathova, Za Hornadom 1, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 43409423

Hodnota faktúry:

484,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.04.2024

Dátum zverejnenia:

23.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25