SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 5186
Číslo v CRZ*: |
5186 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
oprava udrzba budovy skoly |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SARSAN, Hlavná 92,05333 Nálepkovo, IČO: 50853490 |
Hodnota faktúry: |
11 776,82 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.03.2024 |
Dátum zverejnenia: |
23.04.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25