SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5186

Číslo v CRZ*:

5186

Viazanosť k zmluve:

10-42/2024

Predmet:

oprava udrzba budovy skoly

Zmluvná strana:

dodávateľ: SARSAN, Hlavná 92,05333 Nálepkovo, IČO: 50853490

Hodnota faktúry:

11 776,82 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.03.2024

Dátum zverejnenia:

23.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25