SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5139

Číslo v CRZ*:

5139

Viazanosť k zmluve:

10-32/2024

Predmet:

zvarací material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kjellberg Tr., na Bystričku 39,03601 Martin, IČO: 46206663

Hodnota faktúry:

790,39 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.03.2024

Dátum zverejnenia:

26.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25