SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5036

Číslo v CRZ*:

5036

Viazanosť k zmluve:

10-12/2024

Predmet:

cistiace potreby material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pedro Plus, Radlinského 17,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 47039817

Hodnota faktúry:

1 853,36 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.02.2024

Dátum zverejnenia:

06.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25