SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1592

Číslo v CRZ*:

1592

Viazanosť k zmluve:

05-153/2023

Predmet:

kadernicky material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Loreal, Plzenska 11,15000Praha5, IČO: 60491850

Hodnota faktúry:

1 029,26 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.12.2023

Dátum zverejnenia:

22.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25