SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1537

Číslo v CRZ*:

1537

Viazanosť k zmluve:

05-150/2023

Predmet:

automaterial,opravy,priprava na stk

Zmluvná strana:

dodávateľ: autosluzby Macejko, 05322 Odorín, Jamník 301, IČO: 37706055

Hodnota faktúry:

572,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.12.2023

Dátum zverejnenia:

06.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25