SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1518

Číslo v CRZ*:

1518

Viazanosť k zmluve:

05-139/2023

Predmet:

zvaracka

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kjellberg Tr., Na Bystričku 39, 03601 Martin, IČO: 46206663

Hodnota faktúry:

468,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.11.2023

Dátum zverejnenia:

17.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25