SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1509

Číslo v CRZ*:

1509

Viazanosť k zmluve:

05-138/2023

Predmet:

preglejka

Zmluvná strana:

dodávateľ: SEZAM, Kvačalova 1,01004 Žilina, IČO: 00633194

Hodnota faktúry:

88,63 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.11.2023

Dátum zverejnenia:

17.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25