SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1503

Číslo v CRZ*:

1503

Predmet:

prenjom budovy

Zmluvná strana:

dodávateľ: F Beregszaszi, Sokolany 216, 044 57 Haniska

Hodnota faktúry:

600,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.11.2023

Dátum zverejnenia:

17.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

109-09/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25