SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1453

Číslo v CRZ*:

1453

Viazanosť k zmluve:

05-123/2023

Predmet:

kancelarske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Cunik Ladislav dataservis, Letna 65,05201 Sp. nova Ves, IČO: 10761691

Hodnota faktúry:

5 004,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.10.2023

Dátum zverejnenia:

23.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25