SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1449

Číslo v CRZ*:

1449

Viazanosť k zmluve:

05-118/2023

Predmet:

kosacka,akumulatory

Zmluvná strana:

dodávateľ: L.Sakmary, I.Krasku 11,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 17190444

Hodnota faktúry:

498,98 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.10.2023

Dátum zverejnenia:

23.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25