SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1421

Číslo v CRZ*:

1421

Viazanosť k zmluve:

05-113/2023

Predmet:

vodoinstalacny material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mužík M plast, Markušovská 30,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 33053278

Hodnota faktúry:

575,41 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.10.2023

Dátum zverejnenia:

13.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25