SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1261

Číslo v CRZ*:

1261

Viazanosť k zmluve:

05-72/2023

Predmet:

kosacka

Zmluvná strana:

dodávateľ: L.Sakmary, I.Krasku 11,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 17190444

Hodnota faktúry:

299,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

-

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25