SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1225

Číslo v CRZ*:

1225

Viazanosť k zmluve:

05-66/2023

Predmet:

latky,bavlna

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing P. Andreansky, Letná 36,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 34575723

Hodnota faktúry:

84,18 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.06.2023

Dátum zverejnenia:

07.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25