SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1174

Číslo v CRZ*:

1174

Viazanosť k zmluve:

05-51/2023

Predmet:

obedy ukrajinci

Zmluvná strana:

dodávateľ: Sprava telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15/1,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 35514035

Hodnota faktúry:

2 520,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.05.2023

Dátum zverejnenia:

10.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25