SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1119

Číslo v CRZ*:

1119

Viazanosť k zmluve:

05-37/2023

Predmet:

oprava tlaciarne

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pavlík R., Pribinova 27,05311 Smižany, IČO: 51510073

Hodnota faktúry:

100,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.03.2023

Dátum zverejnenia:

03.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25