SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1111

Číslo v CRZ*:

1111

Viazanosť k zmluve:

05-29/2023

Predmet:

interierove vybavenie do kancelarie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Franko Stanislav, Školská 447/17,05321 Markušovce, IČO: 43639780

Hodnota faktúry:

2 970,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.03.2023

Dátum zverejnenia:

28.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25