SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1104

Číslo v CRZ*:

1104

Viazanosť k zmluve:

05-24/2023

Predmet:

stavebny ,sadrokarton.,material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tehelna STOVA, Letecka 35,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31703747

Hodnota faktúry:

1 676,99 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.03.2023

Dátum zverejnenia:

21.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25