SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1083

Číslo v CRZ*:

1083

Predmet:

voda

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost a.s., Hranicná 17,05889 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

342,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.03.2023

Dátum zverejnenia:

16.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

591 271 20Pv

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25