SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 1045
Číslo v CRZ*: |
1045 |
Predmet: |
Najom Elok Bystrany3 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: A Repakova, ul.Czauczika 3/24,05401 Levoča |
Hodnota faktúry: |
346,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.06.2022 |
Dátum zverejnenia: |
21.02.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
86-06/2022 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25