SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1045

Číslo v CRZ*:

1045

Predmet:

Najom Elok Bystrany3

Zmluvná strana:

dodávateľ: A Repakova, ul.Czauczika 3/24,05401 Levoča

Hodnota faktúry:

346,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.06.2022

Dátum zverejnenia:

21.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

86-06/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25