SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 6519

Číslo v CRZ*:

6519

Viazanosť k zmluve:

04-150/2022

Predmet:

kancelarske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Cunik Ladislav, Letná 65,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 10761691

Hodnota faktúry:

3 021,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.11.2022

Dátum zverejnenia:

10.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25