SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 6511

Číslo v CRZ*:

6511

Viazanosť k zmluve:

04-144/2022

Predmet:

strava ucni sutaz Presov

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ technicka, Volgogracka 1,08001 Presov, IČO: 00893251

Hodnota faktúry:

19,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.11.2022

Dátum zverejnenia:

24.11.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25