SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 6378

Číslo v CRZ*:

6378

Predmet:

prenajom velkoobjem kontajner

Zmluvná strana:

dodávateľ: Brantner Nova sro, Sadova 13, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31659641

Hodnota faktúry:

39,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.09.2022

Dátum zverejnenia:

14.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2-02/2018

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25