SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 6353

Číslo v CRZ*:

6353

Viazanosť k zmluve:

2-15/2018

Predmet:

voda

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost a.s., Hranicná 17,05889 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

134,58 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.08.2022

Dátum zverejnenia:

24.08.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25