SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 6318

Číslo v CRZ*:

6318

Viazanosť k zmluve:

04-87/2022

Predmet:

zvaraci material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kjellberg Tr., Na Bystričku 39, 03601 Martin, IČO: 46206663

Hodnota faktúry:

374,69 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.07.2022

Dátum zverejnenia:

01.08.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25