SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 70357

Číslo v CRZ*:

70357

Viazanosť k zmluve:

2-14/2018

Predmet:

elektrina

Zmluvná strana:

dodávateľ: Sabar,s.r.o., Pod Stonožkami 10,05321 Markušovce, IČO: 36191621

Hodnota faktúry:

95,46 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.12.2019

Dátum zverejnenia:

17.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25