SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 6294

Číslo v CRZ*:

6294

Viazanosť k zmluve:

04-85/2022

Predmet:

vodoinstalacny material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mužík Ľ. M Plast, Tatranská 2B, 05201 Sp. Nova ves, IČO: 33053278

Hodnota faktúry:

288,13 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.07.2022

Dátum zverejnenia:

13.07.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25