SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 6204

Číslo v CRZ*:

6204

Viazanosť k zmluve:

04-60/2022

Predmet:

material drevo,laty....

Zmluvná strana:

dodávateľ: Sezam s.r.o., Kvačalova 1, 01004 Žilina, IČO: 00633194

Hodnota faktúry:

1 707,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.05.2022

Dátum zverejnenia:

19.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25