SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 6105

Číslo v CRZ*:

6105

Viazanosť k zmluve:

04-16/2022

Predmet:

kancelarske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Cunik L.,Dataservis, Letná 65, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 10761691

Hodnota faktúry:

1 148,85 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.03.2022

Dátum zverejnenia:

01.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25