SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 70325
Číslo v CRZ*: |
70325 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
kadernicky material |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovhair,s.r.o., Nám. M. Korvína1, 81107 Bratislava, IČO: 36712001 |
Hodnota faktúry: |
326,39 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
21.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25