SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 70325

Číslo v CRZ*:

70325

Viazanosť k zmluve:

50-66/2019

Predmet:

kadernicky material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovhair,s.r.o., Nám. M. Korvína1, 81107 Bratislava, IČO: 36712001

Hodnota faktúry:

326,39 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.11.2019

Dátum zverejnenia:

21.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25