SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 70321

Číslo v CRZ*:

70321

Predmet:

voda

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatranská vodarenska prevadz.spol.,a.s., Hraničná17,05889 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

7,84 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.11.2019

Dátum zverejnenia:

21.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

938/ 265/ 18Pv

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25