SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90418

Číslo v CRZ*:

90418

Viazanosť k zmluve:

19-110/2021

Predmet:

vodoinstalacny material

Zmluvná strana:

dodávateľ: L.Mužík M plast, Tatranská 3407/2B, 05201 Sp. N. Ves, IČO: 33053278

Hodnota faktúry:

32,62 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.12.2021

Dátum zverejnenia:

16.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25