SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90326

Číslo v CRZ*:

90326

Viazanosť k zmluve:

19-90/2021

Predmet:

oprava kopírky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Datas - Lucivjanský, Obchodná 81/29,05315 Hrabušice, IČO: 35320214

Hodnota faktúry:

123,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.10.2021

Dátum zverejnenia:

28.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25