SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90310

Číslo v CRZ*:

90310

Viazanosť k zmluve:

19-73/2021

Predmet:

elektroinstal material,naradie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Seteza elektro sp.s.r.o., Šafárikovo nám.1,05205 Sp. Nova Ves, IČO: 31704387

Hodnota faktúry:

157,36 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.10.2021

Dátum zverejnenia:

26.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

19-74/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25