SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 70293

Číslo v CRZ*:

70293

Viazanosť k zmluve:

50-63/2019

Predmet:

cistiace potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pedro Plus,s.r.o., Radlinskeho 2050/17, IČO: 47039817

Hodnota faktúry:

395,68 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.10.2019

Dátum zverejnenia:

04.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25