SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90140

Číslo v CRZ*:

90140

Viazanosť k zmluve:

19-32/2021

Predmet:

stavebny material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tehelna Stova sp.s.r.o., Letecká 35, IČO: 31703747

Hodnota faktúry:

361,13 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.06.2021

Dátum zverejnenia:

07.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

19-23/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25