SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90118

Číslo v CRZ*:

90118

Viazanosť k zmluve:

19-28/2021

Predmet:

zvaraci , hutny material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kjellberg Tr. s.r.o., Na Bystricku 39, 03601 Martin, IČO: 46206663

Hodnota faktúry:

354,72 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.05.2021

Dátum zverejnenia:

20.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

19-29/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25