SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 90087
Číslo v CRZ*: |
90087 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
strava šeky zamestnanci |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Slovensko , s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 |
Hodnota faktúry: |
9 879,06 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.04.2021 |
Dátum zverejnenia: |
23.04.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25