SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
5123 elektrina podrobnejšie informácie 54,00 € 04.03.2024
5124 elektrina podrobnejšie informácie 250,00 € 04.03.2024
5125 elektrina podrobnejšie informácie 523,00 € 04.03.2024
5126 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 04.03.2024
5102 elektroinstal material, naradie podrobnejšie informácie 915,67 € 04.03.2024
5081 odvoz likvidacia odpadu podrobnejšie informácie 447,20 € 04.03.2024
5082 prenajom nehnutelnosti podrobnejšie informácie 1 000,00 € 04.03.2024
5083 voda podrobnejšie informácie 603,10 € 04.03.2024
5084 voda podrobnejšie informácie 463,88 € 04.03.2024
5085 voda podrobnejšie informácie 205,09 € 04.03.2024
5086 voda podrobnejšie informácie 14,94 € 04.03.2024
5087 material na opravu sustruhu podrobnejšie informácie 58,80 € 04.03.2024
5089 volania mobily podrobnejšie informácie 267,49 € 04.03.2024
5119 skolenie podrobnejšie informácie 150,00 € 29.02.2024
5105 sadrokarton material podrobnejšie informácie 688,45 € 27.02.2024
5091 krajcirsky material podrobnejšie informácie 50,87 € 23.02.2024
5088 pohonne latky podrobnejšie informácie 179,10 € 22.02.2024
5080 material kaderník podrobnejšie informácie 1 065,30 € 22.02.2024
5079 material kozmetika podrobnejšie informácie 429,46 € 19.02.2024
5078 krajcirsky material opravy podrobnejšie informácie 54,00 € 16.02.2024
5055 internet podrobnejšie informácie 150,00 € 15.02.2024
5077 stavebny material opravy podrobnejšie informácie 48,06 € 14.02.2024
5053 zimna udrzba v objekte podrobnejšie informácie 55,09 € 14.02.2024
5054 prenajom velkoobjem kontajner podrobnejšie informácie 48,00 € 14.02.2024
5103 Hilti stroje pre školy po 5€ podrobnejšie informácie 80,00 € 13.02.2024
Nájdených 2 461 záznamov, zobrazujem 151 až 175.[<<] 3,4,5,6,7,8,9,10 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25