SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
5091 krajcirsky material podrobnejšie informácie 50,87 € 23.02.2024
5092 krajcirsky material podrobnejšie informácie 85,98 € 06.03.2024
5093 krajcirsky material podrobnejšie informácie 34,80 € 06.03.2024
5094 desiaty balicky ucni podrobnejšie informácie 559,00 € 06.03.2024
5095 desiaty balicky ucni podrobnejšie informácie 372,34 € 06.03.2024
5096 desiaty balicky ucni podrobnejšie informácie 1 072,30 € 06.03.2024
5097 elektrina podrobnejšie informácie 1 336,48 € 07.03.2024
5098 elektrina podrobnejšie informácie 216,14 € 07.03.2024
5099 elektrina podrobnejšie informácie 640,97 € 07.03.2024
5100 elektrina podrobnejšie informácie 720,77 € 07.03.2024
5101 elektrina podrobnejšie informácie 861,97 € 07.03.2024
5081 odvoz likvidacia odpadu podrobnejšie informácie 447,20 € 04.03.2024
5082 prenajom nehnutelnosti podrobnejšie informácie 1 000,00 € 04.03.2024
5083 voda podrobnejšie informácie 603,10 € 04.03.2024
5084 voda podrobnejšie informácie 463,88 € 04.03.2024
5085 voda podrobnejšie informácie 205,09 € 04.03.2024
5086 voda podrobnejšie informácie 14,94 € 04.03.2024
5087 material na opravu sustruhu podrobnejšie informácie 58,80 € 04.03.2024
5088 pohonne latky podrobnejšie informácie 179,10 € 22.02.2024
5089 volania mobily podrobnejšie informácie 267,49 € 04.03.2024
5079 material kozmetika podrobnejšie informácie 429,46 € 19.02.2024
5080 material kaderník podrobnejšie informácie 1 065,30 € 22.02.2024
5077 stavebny material opravy podrobnejšie informácie 48,06 € 14.02.2024
5078 krajcirsky material opravy podrobnejšie informácie 54,00 € 16.02.2024
5057 sluzby mesta pre PPV Drevarska ul podrobnejšie informácie 420,00 € 20.11.2020
Nájdených 2 493 záznamov, zobrazujem 201 až 225.[<<] 5,6,7,8,9,10,11,12 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25