SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
9068 elektrina podrobnejšie informácie 05.02.2025
9069 papierove skl uteraky podrobnejšie informácie 428,04 € 05.02.2025
9070 pevna linka,internet podrobnejšie informácie 60,01 € 06.02.2025
9071 zemny plyn podrobnejšie informácie 152,10 € 10.02.2025
9072 lyziarak ziaci podrobnejšie informácie 5 850,00 € 11.02.2025
9073 switch Tenda podrobnejšie informácie 180,32 € 07.02.2025
9074 prenajom auta Nissan podrobnejšie informácie 856,00 € 07.02.2025
9075 doprava ziakov na lyziarak a spat podrobnejšie informácie 615,00 € 11.02.2025
9076 zimna udrzba ciest v objekte budov skoly Maurerova ul Krompachy podrobnejšie informácie 95,28 € 13.02.2025
9043 elektrina podrobnejšie informácie 735,99 € 12.02.2025
9044 elektrina podrobnejšie informácie 295,72 € 13.02.2025
9045 elektrina podrobnejšie informácie 313,22 € 13.02.2025
9046 elektrina podrobnejšie informácie 340,58 € 13.02.2025
9047 elektrina podrobnejšie informácie 702,65 € 13.02.2025
9048 elektrina podrobnejšie informácie 529,31 € 13.02.2025
9049 elektrina podrobnejšie informácie 1 109,68 € 13.02.2025
9032 oprava rekonstrukcia podlahy v triede podrobnejšie informácie 3 660,36 € 31.01.2025
9033 material sadrokarton podrobnejšie informácie 1 466,04 € 06.02.2025
9034 stavebny maliarsky material ,naradie podrobnejšie informácie 1 065,45 € 05.02.2025
9035 voda podrobnejšie informácie 2 005,40 € 06.02.2025
9036 voda podrobnejšie informácie 22,03 € 06.02.2025
9037 voda podrobnejšie informácie 386,40 € 06.02.2025
9038 voda podrobnejšie informácie 400,92 € 06.02.2025
9039 desiaty balicky ucni podrobnejšie informácie 1 056,90 € 07.02.2025
9040 desiaty balicky ucni podrobnejšie informácie 489,31 € 07.02.2025
Nájdených 3 092 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25