SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1026 voda podrobnejšie informácie 16,76 € 06.02.2023
1027 voda podrobnejšie informácie 832,96 € 06.02.2023
1028 voda podrobnejšie informácie 314,96 € 06.02.2023
1016 obal, sklo,nabijacka podrobnejšie informácie 84,97 € 30.01.2023
1017 volania mobily,internet podrobnejšie informácie 266,17 € 30.01.2023
1018 doprava lyziarak ziaci podrobnejšie informácie 500,00 € 27.01.2023
1019 vypozicanie lyziarskych setov podrobnejšie informácie 1 176,00 € 30.01.2023
1001 sluzby mesta- voda stocne zrazkova ochrana objektu udrzba odpad podrobnejšie informácie 420,00 € 19.11.2020
1002 najom podrobnejšie informácie 174,00 € 27.06.2022
1003 najom podrobnejšie informácie 346,00 € 27.06.2022
1004 internet podrobnejšie informácie 11,85 € 09.01.2023
1005 najom podrobnejšie informácie 405,68 € 19.12.2022
1006 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 09.01.2023
1007 pevna linka,internet podrobnejšie informácie 58,55 € 10.01.2023
1008 ochrana objektu bezpect SIM podrobnejšie informácie 32,29 € 10.01.2023
1009 internet podrobnejšie informácie 35,80 € 11.01.2023
1010 poplatok ziaci sutaz podrobnejšie informácie 180,00 € 16.01.2023
1011 routre podrobnejšie informácie 120,48 € 17.01.2023
1012 služby vúz podrobnejšie informácie 1 191,60 € 18.01.2023
1013 zemny plyn podrobnejšie informácie 1 857,65 € 20.01.2023
1014 kadernicky material podrobnejšie informácie 822,22 € 24.01.2023
1015 lyziarsky kurz ziaci podrobnejšie informácie 6 432,80 € 24.01.2023
6604 obedy Ukrajinci podrobnejšie informácie 1 680,00 € 11.01.2023
6605 ubytovanie ucni internat podrobnejšie informácie 637,80 € 16.01.2023
6600 elektrina podrobnejšie informácie 773,56 € 12.01.2023
Nájdených 2 560 záznamov, zobrazujem 976 až 1 000.[<<] 36,37,38,39,40,41,42,43 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25