SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 130047

Číslo v CRZ*:

130047

Viazanosť k zmluve:

1-09/2019

Predmet:

zrazkova voda

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pod.vodar.prev.spol.,a.s., Hraničná 662/17, 05889 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

34,46 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.03.2020

Dátum zverejnenia:

25.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

581/271/12P

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35