SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Faktúra: 5050
Číslo v CRZ*: |
5050 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
voda |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost, Hraničná 17, 05889 Poprad, IČO: 36500968 |
Hodnota faktúry: |
553,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.02.2024 |
Dátum zverejnenia: |
13.02.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
08.11.2022 16:35