SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 1511

Číslo v CRZ*:

1511

Viazanosť k zmluve:

354/265/21PV

Predmet:

voda

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost, Hraničná 17,05889 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

415,84 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.11.2023

Dátum zverejnenia:

17.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35