SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 70345

Číslo v CRZ*:

70345

Viazanosť k zmluve:

1-09/2019

Predmet:

voda stocne

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pod.vodar.prevadz.spol,a.s., Hraničná17,05889 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

7,94 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.12.2019

Dátum zverejnenia:

10.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

528/271/19Pv

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35