SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 70345
Číslo v CRZ*: |
70345 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
voda stocne |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pod.vodar.prevadz.spol,a.s., Hraničná17,05889 Poprad, IČO: 36500968 |
Hodnota faktúry: |
7,94 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
10.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
528/271/19Pv |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
23.05.2024 09:57