SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 90379

Číslo v CRZ*:

90379

Viazanosť k zmluve:

1-09/2019

Predmet:

voda

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pod. vodar prevadz spoloc.,a.s., Hraničná 17, 05889 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

341,68 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.12.2021

Dátum zverejnenia:

08.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

589 271 20Pv

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35