SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 90148

Číslo v CRZ*:

90148

Viazanosť k zmluve:

1-09/2019

Predmet:

voda

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pod vodar prevadz spoloc. a.s., Hraničná 17, 05889 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

229,43 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.06.2021

Dátum zverejnenia:

15.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

591 271 20Pv

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35