SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 130130

Číslo v CRZ*:

130130

Viazanosť k zmluve:

1-09/2019

Predmet:

voda

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pod.vodar.prevadz.spol.,a.s., hraničná 17,05889 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

250,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.05.2020

Dátum zverejnenia:

11.06.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

938 265 18Pv

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35