SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202503102

Číslo v CRZ*:

202503102

Predmet:

preprava

Zmluvná strana:

dodávateľ: KSK firma s.r.o.., Sedlova 758, 049 51 Brzotín, IČO: 54319081

Hodnota faktúry:

95,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.03.2025

Dátum zverejnenia:

31.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29